基本信息
文件名称:国际注册内部审计师(CIA)资格考试(内部审计实务)试题库及答案 (2025年宁夏).docx
文件大小:32.89 KB
总页数:24 页
更新时间:2025-11-10
总字数:约8.31千字
文档摘要

国际注册内部审计师(CIA)资格考试(内部审计实务)试题库及答案(2025年宁夏)

一、单项选择题(每题1分,共40分。每题只有一个正确答案,请将正确选项的字母填入括号内)

1.某内部审计师在审计采购流程时发现,采购订单的审批权限设置存在重叠,可能导致重复付款。以下哪项最能有效缓解该风险?

A.增加采购订单的审批层级

B.实施三方匹配控制(采购订单、收货单、发票)

C.将采购审批权限集中于财务总监

D.取消电子采购系统,回归手工审批

【答案】B

2.在评估企业反舞弊程序有效性时,内部审计师最应关注:

A.员工年度培训出勤率

B.举报热线收到的匿