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文件名称:2025年国际注册内部审计师(CIA)资格考试(内部审计基础)冲刺试题及答案二.docx
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总页数:22 页
更新时间:2025-11-10
总字数:约6.23千字
文档摘要

2025年国际注册内部审计师(CIA)资格考试(内部审计基础)冲刺试题及答案二

1.单选题(每题1分,共40分)

1.某内部审计师在审计采购流程时发现,采购经理有权单独批准金额高达50万美元的订单,而公司政策要求超过25万美元必须经双人复核。该审计师应首先:

A.立即向董事会报告

B.扩大样本量验证违规频率

C.与采购经理讨论以获取解释

D.将发现标记为重大缺陷并结束审计

答案:B

2.下列哪项最能体现内部审计的“确认”职能?

A.提出节约成本的建议

B.评估风险管理有效性

C.协助编制年度预算

D.设计控制流程

答案:B