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文件名称:2025年海南省国际注册内部审计师(CIA)资格考试(内部审计知识要素)试题库及答案.docx
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总页数:17 页
更新时间:2025-11-10
总字数:约5.43千字
文档摘要

2025年海南省国际注册内部审计师(CIA)资格考试(内部审计知识要素)试题库及答案

一、单项选择题(每题1分,共120题。每题只有一个正确答案,请将正确选项字母填入括号内)

1.内部审计的最终目标是()。

A.发现舞弊

B.降低审计成本

C.增加企业价值并改善运营

D.出具无保留意见

答案:C

解析:IIA《国际内部审计专业实务框架》明确指出,内部审计通过系统、规范的方法评价并改善风险管理、控制和治理过程,从而增加企业价值。

2.下列哪项最能体现内部审计的“独立”属性()。

A.审计人员不参与被审计区域的日常运营

B.审计人员拥有注册会