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文件名称:鑫鹰环保内部控制审计存在的问题.docx
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总页数:21 页
更新时间:2025-11-10
总字数:约2.07万字
文档摘要

摘要

内部控制审计,可以在分析企业内部控制自我评估报告的基础上,揭露和评价企业内部控制各环节、各领域和各层次的弊端和问题,重点深入研究与财务报告相关的内部控制问题,识别其严重程度,与管理层及时进行沟通,并提出改进和调整办法,以促进企业各项内部控制活动的健康运行,最终提高财务报告的真实性、合法性,保障企业各种资产和各项财产的安全完整,提升企业的经济效益水平。

鑫鹰公司作为新三板市场内属于国有控股的高新技术企业,在内部控制审计方面,由于其企业性质的特殊性,因而在独立性方面难以达到审计的要求,内部控制审计没能得到有效的执行,存在的问题较为明显。本文主要是分析鑫鹰公司内部控制审计在自我评价和外部审计