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文件名称:2026年CPA审计内部控制审计卷附答案解析与测试方法.docx
文件大小:14.57 KB
总页数:7 页
更新时间:2025-11-12
总字数:约7.11千字
文档摘要

2026年CPA审计内部控制审计卷附答案解析与测试方法

一、单选题(共20题)

1:某公司为提高审计效率,决定引入自动化审计工具。以下哪种自动化审计工具不属于内部控制审计范畴?

A.数据分析软件

B.机器学习模型

C.内部控制测试软件

D.硬件加密设备

答案:D

解析:本题考查自动化审计工具的分类。数据分析软件、机器学习模型和内部控制测试软件都属于自动化审计工具,可用于内部控制审计。而硬件加密设备主要用于数据安全保护,不属于内部控制审计范畴。

2:在审计过程中,审计师发现公司存在内部控制缺陷,以下哪项措施不属于审计师应采取的纠正措施?

A.向管理层提出书面报告

B.通知董