基本信息
文件名称:2025年审计专业技术资格考试中级内部控制与审计程序模拟试卷及答案.docx
文件大小:25.4 KB
总页数:23 页
更新时间:2025-11-12
总字数:约1.1万字
文档摘要

2025年审计专业技术资格考试(中级)内部控制与审计程序模拟试卷及答案

一、单项选择题

1.下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是()

A.业绩评价

B.信息与沟通

C.实物控制

D.职责分离

答案:B

解析:内部控制要素中的控制活动包括授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等。信息与沟通是与控制活动并列的内部控制要素,不属于控制活动。所以答案选B。

2.审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()

A.内部控制的设置极为有限

B.进行内部控制测试不经济

C.难以对内部控制的健全性有效性做出评价

D.内部控制风险较低

答案:D

解析