基本信息
文件名称:内部审计管理实施方案.docx
文件大小:119.61 KB
总页数:38 页
更新时间:2025-11-13
总字数:约1.5万字
文档摘要
泓域咨询·让项目落地更高效
内部审计管理实施方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、内部审计管理体系概述 3
二、内部审计的目标与作用 5
三、内部审计的组织架构与职责 6
四、内部审计工作的基本原则 8
五、审计计划与年度审计安排 10
六、审计资源与预算管理 12
七、审计风险评估与识别 13
八、审计报告的编写与审批 15
九、审计发现与改进建议 17
十、内部控制与审计的关系 19
十一、审计独立性与客观性保障 21
十二、审计信息管理与保密 22
十三、审计质量控制与监督机制 24
十四、审计问题的整改与落实