基本信息
文件名称:内部审计管理实施方案.docx
文件大小:119.61 KB
总页数:38 页
更新时间:2025-11-13
总字数:约1.5万字
文档摘要

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内部审计管理实施方案

目录TOC\o1-4\z\u

一、内部审计管理体系概述 3

二、内部审计的目标与作用 5

三、内部审计的组织架构与职责 6

四、内部审计工作的基本原则 8

五、审计计划与年度审计安排 10

六、审计资源与预算管理 12

七、审计风险评估与识别 13

八、审计报告的编写与审批 15

九、审计发现与改进建议 17

十、内部控制与审计的关系 19

十一、审计独立性与客观性保障 21

十二、审计信息管理与保密 22

十三、审计质量控制与监督机制 24

十四、审计问题的整改与落实