基本信息
文件名称:2025年审计线上测试题及答案.doc
文件大小:23.47 KB
总页数:14 页
更新时间:2025-11-15
总字数:约3.79千字
文档摘要
2025年审计线上测试题及答案
一、单项选择题(每题2分,共10题)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当采取的措施是:
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层进行整改
C.自行修改内部控制制度
D.向监管机构报告
答案:B
2.审计证据的充分性和适当性是指:
A.证据的数量和质量
B.证据的可靠性和相关性
C.证据的及时性和完整性
D.证据的合法性和合理性
答案:A
3.审计工作底稿的编制目的是:
A.作为审计报告的附件
B.记录审计过程和结果
C.作为法律文件的证据
D.作为内部管理工具
答案:B
4.在审计过程中,审