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文件名称:某审计公司内控审计流程提升方案.doc
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总页数:12 页
更新时间:2025-11-17
总字数:约5.38千字
文档摘要
某审计公司内控审计流程提升方案
某审计公司内控审计流程方案
一、引言
随着经济环境的日益复杂和企业管理要求的不断提高,内部控制审计在保障企业合规运营、防范风险等方面发挥着愈发重要的作用。为进一步规范本审计公司的内控审计流程,提高审计质量,更好地为客户服务,特制定本方案。本方案旨在明确内控审计各阶段的工作目标、内容、方法以及人员职责,确保审计工作有序、高效开展,充分发挥内控审计对企业内部控制有效性评价的专业价值,助力企业提升管理水平和风险防控能力,推动审计事业蓬勃发展。
二、审计准备阶段
(一)初步业务活动
1.承接业务前的评估
-审计公司市场部门负责与潜在客户沟通,了解