基本信息
文件名称:企业内部控制评价审计高级人员资格考试题库与答案.docx
文件大小:41.66 KB
总页数:21 页
更新时间:2025-11-17
总字数:约6.01千字
文档摘要
第PAGE页共NUMPAGES页
企业内部控制评价审计高级人员资格考试题库与答案
一、单选题(每题1分,共20题)
1.某制造企业内部控制评价审计过程中,发现采购环节存在审批权限不明确的问题。根据《企业内部控制基本规范》,这属于()。
A.内部控制设计缺陷
B.内部控制运行缺陷
C.内部控制披露缺陷
D.内部控制环境缺陷
2.在内部控制评价审计中,审计人员采用抽样方法测试采购订单的审批程序。若样本中20%存在审批不合规情况,根据风险导向审计理念,审计人员应()。
A.立即扩大样本量
B.认为控制有效
C.测试其他相关控制
D.忽略该发现
3.某上市公司内部控