基本信息
文件名称:企业财务内部审计实施方案.docx
文件大小:130.17 KB
总页数:61 页
更新时间:2025-11-18
总字数:约2.37万字
文档摘要

泓域咨询·让项目落地更高效

企业财务内部审计实施方案

目录TOC\o1-4\z\u

一、审计目标与范围 3

二、审计组织架构与职责 4

三、审计资源配置与管理 6

四、财务风险评估与识别 8

五、审计方法与技术手段 11

六、审计流程与工作标准 13

七、审计人员的选拔与培训 14

八、财务报表审计要求 16

九、预算管理与审计要点 18

十、资金管理审计要点 20

十一、成本控制审计要点 22

十二、税务审计工作要求 24

十三、应收应付管理审计 27

十四、现金流与资本结构审计 28

十五、资产管理与审计要点 3