基本信息
文件名称:企业财务内部审计实施方案.docx
文件大小:130.17 KB
总页数:61 页
更新时间:2025-11-18
总字数:约2.37万字
文档摘要
泓域咨询·让项目落地更高效
企业财务内部审计实施方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、审计目标与范围 3
二、审计组织架构与职责 4
三、审计资源配置与管理 6
四、财务风险评估与识别 8
五、审计方法与技术手段 11
六、审计流程与工作标准 13
七、审计人员的选拔与培训 14
八、财务报表审计要求 16
九、预算管理与审计要点 18
十、资金管理审计要点 20
十一、成本控制审计要点 22
十二、税务审计工作要求 24
十三、应收应付管理审计 27
十四、现金流与资本结构审计 28
十五、资产管理与审计要点 3