基本信息
文件名称:某审计公司内控审计执行工作方案.doc
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总页数:8 页
更新时间:2025-11-21
总字数:约3.53千字
文档摘要
某审计公司内控审计执行工作方案
一、引言
随着经济环境的日益复杂和企业管理要求的不断提高,内部控制审计在保障企业合规运营、防范风险等方面发挥着愈发重要的作用。为进一步规范本审计公司内控审计执行工作,提高审计质量,更好地为客户提供专业服务,特制定本工作方案。本方案旨在明确内控审计执行的流程、方法、标准以及人员职责,确保内控审计工作有序、高效开展,充分发挥内控审计的监督与评价职能,助力企业实现战略目标。
二、目标与范围
(一)目标
1.对被审计单位内部控制的设计与运行有效性进行全面、客观的评价,识别内部控制存在的缺陷和风险点。
2.通过审计提出针对性的改进建议,帮助被审计单位完善内部