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文件名称:医疗机构内部审计整改措施.pptx
文件大小:4.54 MB
总页数:21 页
更新时间:2025-11-26
总字数:约1.68千字
文档摘要

2025/11/19

医疗机构内部审计整改措施

汇报人:XXXX

CONTENTS

目录

01

内部审计现状分析

02

整改目标与原则

03

具体整改措施

04

整改效果评估

05

持续改进机制

内部审计现状分析

01

现存问题梳理

审计流程不规范

部分医疗机构审计操作随意,如未严格按流程收集审计证据。

审计人员专业不足

部分内审人员缺乏医学与审计复合知识,影响审计质量。

问题成因探究

制度执行不力

部分医疗机构未严格落实内部审计制度,如未按规定频率审计项目。

人员专业不足

审计人员缺乏专业知识和经验,像对新医疗法规理解不透彻。

监督机制缺失

内部审计缺乏有效监