基本信息
文件名称:医疗机构内部审计整改措施.pptx
文件大小:4.54 MB
总页数:21 页
更新时间:2025-11-26
总字数:约1.68千字
文档摘要
2025/11/19
医疗机构内部审计整改措施
汇报人:XXXX
CONTENTS
目录
01
内部审计现状分析
02
整改目标与原则
03
具体整改措施
04
整改效果评估
05
持续改进机制
内部审计现状分析
01
现存问题梳理
审计流程不规范
部分医疗机构审计操作随意,如未严格按流程收集审计证据。
审计人员专业不足
部分内审人员缺乏医学与审计复合知识,影响审计质量。
问题成因探究
制度执行不力
部分医疗机构未严格落实内部审计制度,如未按规定频率审计项目。
人员专业不足
审计人员缺乏专业知识和经验,像对新医疗法规理解不透彻。
监督机制缺失
内部审计缺乏有效监