基本信息
文件名称:2025年斯尔审计模拟题及答案.doc
文件大小:23.26 KB
总页数:13 页
更新时间:2025-11-29
总字数:约3.83千字
文档摘要
2025年斯尔审计模拟题及答案
一、单项选择题(每题2分,共10题)
1.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当采取的措施是:
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层进行整改
C.自行修改内部控制制度
D.向监管机构报告
答案:B
2.审计工作底稿的编制目的是:
A.作为审计报告的附件
B.记录审计过程中的发现和结论
C.作为被审计单位的内部管理文件
D.作为审计师的个人工作记录
答案:B
3.审计师在执行审计程序时,应当遵循的原则是:
A.完整性原则
B.合理性原则
C.独立性原则
D.客观性原则
答案:C
4.审计报告中的“关