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文件名称:2025年国企内部审计年度总结.docx
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总页数:9 页
更新时间:2025-12-06
总字数:约4.14千字
文档摘要

2025年国企内部审计年度总结

2025年,在公司领导的大力支持与正确领导下,国企内部审计部门紧紧围绕企业的战略目标和重点工作,秉持独立、客观、公正的原则,积极履行内部审计监督和服务职能,有效发挥了内部审计在规范企业管理、防范风险、增加企业价值等方面的重要作用。以下是对本年度内部审计工作的详细总结。

一、工作完成情况

(一)财务收支审计

1.审计项目开展

-全年共对[X]个下属单位进行了财务收支审计,涵盖了企业的主要业务板块和核心子公司。通过详细审查会计凭证、账簿、报表以及相关财务资料,全面了解各单位的财务状况和经营成果。

-在审计过程中,重点关注收入确认的真实性和