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文件名称:会计师事务所执业质量自查整改措施.docx
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总页数:9 页
更新时间:2025-12-07
总字数:约4.13千字
文档摘要
会计师事务所执业质量自查整改措施
为全面提升执业质量,切实防范审计风险,我所严格对照《会计师事务所质量管理准则第5101号——业务质量管理》《中国注册会计师审计准则》等相关规定,于202X年X月至X月开展了为期三个月的执业质量专项自查工作。本次自查覆盖202X年度承接的全部审计、验资及其他鉴证业务,涉及制造业、建筑业、金融业等8个行业,抽取重点项目X个(占全年业务总量的20%),通过现场查阅工作底稿、访谈项目组成员、复核质量控制记录、分析业务风险点等方式,系统梳理执业过程中存在的问题,并针对性制定整改方案,现将具体情况说明如下:
一、自查发现的主要问题
(一)审计程序执行规范性不足