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文件名称:2025年审计工作总结内部审计年终工作总结(2篇).docx
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总页数:12 页
更新时间:2025-12-07
总字数:约6.73千字
文档摘要

2025年审计工作总结内部审计年终工作总结(2篇)

2025年内部审计年终工作总结(第一篇)

2025年,公司内部审计部门在领导的大力支持和各部门的积极配合下,紧紧围绕公司的战略目标和年度工作重点,以风险为导向,以内部控制为核心,全面履行内部审计职责,为公司的健康发展提供了有力的保障。现将本年度内部审计工作情况总结如下:

一、工作完成情况

1.财务收支审计

对公司本部及下属各子公司的财务收支情况进行了全面审计。审计过程中,我们严格按照国家财经法规和公司财务制度,对各项收入、成本、费用进行了详细审查。重点关注了收入的确认是否符合会计准则,成本费用的列支是否合理合规。

通过审计,发现部分子公