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文件名称:2026年医院内部审计工作计划,内部控制、物资采购、成本控制.docx
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总页数:9 页
更新时间:2025-12-07
总字数:约3.93千字
文档摘要

2026年医院内部审计工作计划,内部控制、物资采购、成本控制

2026年是医院推进高质量发展的关键一年,面对医保支付方式改革深化、医疗市场竞争加剧及内部管理精细化需求提升的多重挑战,内部审计工作需围绕“强内控、促规范、控成本、提效益”主线,聚焦内部控制有效性、物资采购合规性及成本控制精准性三大核心领域,通过系统性审计监督与服务,助力医院实现运营效率与服务质量双提升。现将具体工作计划安排如下:

一、内部控制审计:构建全流程风险防控体系

以《行政事业单位内部控制规范(试行)》及医院《内部控制手册(2025修订版)》为依据,重点围绕制度执行、流程衔接及风险预警开展审计,推动内控体系从“建章立制