基本信息
文件名称:2025年年度会计报表审计.docx
文件大小:24.9 KB
总页数:12 页
更新时间:2025-12-09
总字数:约5.16千字
文档摘要
2025年年度会计报表审计
一、审计目标与范围
本次审计旨在对被审计单位2025年度的会计报表进行全面、客观、公正的审查,以确定其是否按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制,是否在所有重大方面公允反映了被审计单位2025年12月31日的财务状况以及该年度的经营成果和现金流量。
审计范围涵盖了被审计单位2025年度内与会计报表编制相关的所有交易和事项,包括但不限于资产、负债、所有者权益的确认与计量,收入、成本和费用的记录与核算,以及现金流量的分类与列报。具体涉及的会计报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关附注。
二、审计计划与程序
(一)初