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文件名称:2025年度医院审计部工作总结暨下一步工作计划.docx
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总页数:12 页
更新时间:2025-12-09
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文档摘要

2025年度医院审计部工作总结暨下一步工作计划

2025年度,医院审计部在院党委、院长办公会的直接领导下,紧密围绕“强管理、控风险、促发展”核心目标,以《卫生健康系统内部审计工作规定》《医院内部审计规范》为指导,聚焦财务收支、基建工程、经济责任、设备采购、医保资金等关键领域,全年累计完成审计项目47项(含专项审计12项、跟踪审计8项、离任审计5项),提出审计建议103条,推动修订制度18项,核减不合理支出1268万元,督促收回长期挂账资金342万元,审计整改完成率98.6%,为医院规范经济运行、防范廉政风险、提升资源使用效益发挥了重要保障作用。现将本年度工作总结如下,并结合医院“十四五”发展规