基本信息
文件名称:2026年精测仪器仪表公司采购付款审核管理制度.docx
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总页数:4 页
更新时间:2025-12-12
总字数:约2.78千字
文档摘要

2026年精测仪器仪表公司采购付款审核管理制度

第一章总则

第一条为规范公司采购付款审核管理工作,加强采购资金管控,保障付款流程合法合规、精准高效,防范资金支付风险,结合仪器仪表行业采购特性(含精密元器件、校准设备、生产辅料等采购)及公司财务管理制度要求,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购类付款行为的审核管理,包括原材料采购、设备采购、服务采购等各类采购款项的申请、审核、支付全流程,所有参与采购付款审核、执行的人员均须严格遵守本制度。

第三条采购付款审核核心原则:合规性优先、单据完整准确、权责清晰可溯、资金安全可控,确保每笔付款均有真实采购业务支撑,符合合同约定及公司财务管