基本信息
文件名称:2026年精测仪器仪表公司财务监督检查管理制度.docx
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总页数:5 页
更新时间:2025-12-12
总字数:约3.4千字
文档摘要
2026年精测仪器仪表公司财务监督检查管理制度
第一章总则
第一条为规范本公司财务监督检查管理工作,防范财务风险、保障公司资产安全完整,提升财务管理规范化水平,确保财务数据真实准确,依据《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》《会计基础工作规范》等相关法律法规及公司财务管理、内控管理体系要求,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动的监督检查工作,覆盖财务部、销售部、市场部、采购部、生产部等所有涉及资金收支、成本核算、费用报销的部门,公司所有财务人员、业务部门涉及财务事项的经办人员、审批人员均须遵守本制度。公司临时专项财务事项的监督检查参照本制度执行。
第三条财务监督检查遵循“