基本信息
文件名称:2026年工艺品制造公司内部审计工作管理制度.docx
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总页数:5 页
更新时间:2025-12-12
总字数:约3.23千字
文档摘要
2026年工艺品制造公司内部审计工作管理制度
第一章总则
第一条为规范本公司内部审计工作,强化内部监督管理,防范经营风险、财务风险、合规风险,提升公司治理水平和经营效益,依据《中华人民共和国审计法》《内部审计具体准则》《中小企业内部控制规范》及公司经营管理战略,结合工艺品生产、销售、定制、采购等业务实际,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务环节的内部审计工作,涵盖财务审计、生产审计、营销审计、采购审计、内控审计、专项审计等全类型审计活动,公司审计部门、各业务部门及全体员工均需遵守。
第三条内部审计工作遵循“独立客观、依法依规、全面覆盖、突出重点、注重实效”的核心原则,审计部门独