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文件名称:2026年精测仪器仪表公司内部审计工作管理制度.docx
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总页数:4 页
更新时间:2025-12-12
总字数:约3.15千字
文档摘要

2026年精测仪器仪表公司内部审计工作管理制度

第一章总则

第一条为规范公司内部审计工作全流程管理,强化内部监督与风险防控,提升公司经营管理规范化水平,保障公司资产安全、财务信息真实、经营行为合规,依据《中华人民共和国审计法》《内部审计具体准则》等相关法律法规,结合精测仪器仪表行业研发投入大、销售环节多、供应链复杂等经营特点,制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有内部审计相关行为,包括审计计划制定、审计项目实施、审计报告编制、整改落实、档案管理等环节,涉及公司管理层、审计部、财务部、研发部、销售部、市场部及各业务部门,是内部审计工作开展的核心执行依据。

第三条内部审计工作遵循“独立客