基本信息
文件名称:某审计公司审计项目管控计划.doc
文件大小:27.65 KB
总页数:6 页
更新时间:2025-12-13
总字数:约3.11千字
文档摘要

某审计公司审计项目管控计划

一、总则

1.目的

为加强本审计公司审计项目的管理与控制,确保审计工作的高质量、高效率开展,提升审计服务水平,更好地满足客户需求,保障公司业务的稳健发展,特制定本计划。

2.适用范围

本计划适用于公司承接的所有审计项目,涵盖财务报表审计、专项审计、内部控制审计等各类审计业务。

3.目标

通过有效的项目管控,确保审计项目在规定时间内完成,审计结果准确可靠,客户满意度达到[X]%以上,同时提升公司内部资源的合理配置和利用效率,促进审计团队的专业能力提升。

二、项目承接与启动阶段

1.业务承接评估

-市场部门在获取审计项目意向时,应详细了解客户基