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文件名称:2025年审计业务质量问题自查自纠.docx
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总页数:13 页
更新时间:2025-12-14
总字数:约5.89千字
文档摘要

2025年审计业务质量问题自查自纠

2025年,我所围绕审计业务质量提升目标,以《会计师事务所质量管理准则第5101号——业务质量管理》《中国注册会计师审计准则》为依据,组织全所业务部门、质量控制部门及分所开展为期三个月的审计业务质量自查自纠工作。本次自查覆盖2023-2024年度完成的财务报表审计、专项审计、经济责任审计等三大类127个项目,抽取42个重点项目(其中上市公司及公众利益实体项目15个、金融行业项目8个、国有企业项目19个)进行全流程档案复核,结合客户回访、项目组座谈、质量控制指标分析等方式,系统梳理业务执行中的共性问题与典型风险点,深入剖析成因,针对性制定整改措施,现将自查自纠