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文件名称:XX医院审计管理制度.docx
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总页数:6 页
更新时间:2025-12-16
总字数:约2.56千字
文档摘要

XX医院审计管理制度

为规范医院经济活动管理,防范经营风险,提升资源使用效益,保障国有资产安全完整,根据《中华人民共和国审计法》《卫生系统内部审计工作规定》《医院财务制度》等相关法律法规及行业规范,结合本院实际情况,制定本制度。

一、审计机构与人员管理

医院设立独立内部审计部门(以下简称“审计部”),直接对院长办公会负责,不受其他部门、个人干涉。审计部配备专职审计人员,数量不低于医院职工总数的0.5%,且至少包含1名具备中级及以上审计、会计或经济类专业技术资格人员。审计人员需具备财务、审计、医疗管理等复合知识背景,定期参加行业培训,每年累计培训时间不少于40学时。

审计部负责人任免需经院长办