基本信息
文件名称:2025年财务审计进度协议.docx
文件大小:38.95 KB
总页数:4 页
更新时间:2025-12-17
总字数:约2.41千字
文档摘要
2025年财务审计进度协议
鉴于委托方(以下简称“甲方”)委托审计机构(以下简称“乙方”)对被审计方(以下简称“丙方”)截至2025年[具体资产负债表日,例如:12月31日]的财务报表进行审计,并就审计工作的进度安排达成如下协议:
第一条审计目标与范围
1.1乙方审计目标:对丙方截至2025年[具体资产负债表日]的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表及所有附注)发表独立审计意见;评价丙方财务报表是否在所有重大方面按照[具体会计准则,例如:企业会计准则第1号——财务报表列报]编制,是否公允反映了丙方的财务状况、经营成果和现金流量;识别并报告审计过程中发现的重大错报风险及内部控制缺陷;