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文件名称:2025年公务车队财务科工作总结及2026年工作计划.docx
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总页数:10 页
更新时间:2025-12-24
总字数:约4.62千字
文档摘要

2025年公务车队财务科工作总结及2026年工作计划

2025年,公务车队财务科在上级主管部门及车队领导班子的统筹指导下,紧扣“服务保障、规范管理、降本增效”核心目标,以预算管理为龙头,以资金安全为底线,以成本控制为重点,以制度建设为支撑,全面完成年度财务工作任务。全年累计处理各类财务凭证12786份,完成资金支付4268万元,预算执行率98.7%,较上年提升1.2个百分点;单车运行成本同比下降8.3%,其中燃油费降幅11.2%、维修费降幅9.5%,实现“保运转、控成本、提效能”的阶段性目标。现将具体工作总结如下:

一、2025年主要工作成效及具体举措

(一)预算管理精准化,资源配置效