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文件名称:2026年医疗集团财务审计部工作计划范文.docx
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总页数:15 页
更新时间:2025-12-25
总字数:约6.33千字
文档摘要

2026年医疗集团财务审计部工作计划范文

2026年是集团推进“高质量发展三年行动”的关键之年,财务审计部将围绕“合规底线筑牢、内控效能提升、成本管控深化、风险预警前置”四大核心目标,以“全流程穿透式审计、业财融合式监督、数据驱动式分析”为方法论,系统开展财务审计工作,为集团战略落地、运营提质及风险防控提供坚实保障。结合集团年度经营目标及下属12家医院(含3家三甲、5家二甲、4家专科医院)、6个医共体单元的实际业务场景,具体工作计划如下:

一、深化合规性审计,守牢资金安全与运营底线

2026年合规性审计将聚焦“医保资金使用、药品耗材采购、医疗服务收费、资产处置”四大高风险领域,通过“