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文件名称:医疗机构自查自纠存在问题及整改措施出纳.docx
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更新时间:2025-12-26
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文档摘要

医疗机构自查自纠存在问题及整改措施出纳

为全面落实医疗机构内部财务管理规范,强化资金安全风险防控,近期我院组织财务部门围绕出纳岗位开展专项自查自纠工作。通过查阅近三年现金日记账、银行存款日记账、票据存根联、收付款凭证等原始资料,结合现场盘库、访谈相关人员等方式,系统梳理出纳业务全流程操作环节,现将自查发现的主要问题及针对性整改措施报告如下:

一、自查发现的主要问题

(一)现金管理规范性不足

1.库存现金超限额现象偶发。根据《医院财务制度》规定,我院库存现金限额核定为5万元,但2023年1-6月现金日记账显示,3月15日、5月28日两次库存现金分别达到8.2万元、7.5万元,主要因月末门