基本信息
文件名称:医院内部审计工作计划方案(2篇).docx
文件大小:26.25 KB
总页数:12 页
更新时间:2025-12-27
总字数:约5.35千字
文档摘要

医院内部审计工作计划方案(2篇)

第一篇

一、审计工作目标

在本计划期内,医院内部审计工作将紧密围绕医院的战略目标和年度工作计划,以保障医院经济活动合法合规、提高资源使用效益、防范财务风险、促进医院治理水平提升为核心目标,推动医院实现可持续健康发展。具体而言,要确保医院财务报表真实、完整、准确,各项收支符合相关法律法规和医院内部制度;保障医院资产安全、完整,提高资产利用效率;强化内部控制,识别和评估潜在风险,提出有效的风险应对措施,促进医院经济运行的规范化和科学化。

二、审计工作重点

(一)财务收支审计

审查医院各项收入的真实性、完整性和合法性,包括医疗收入、药品收入、财政补助收入等。