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文件名称:资产管理整改清单和整改落实情况报告.docx
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总页数:11 页
更新时间:2025-12-27
总字数:约4.71千字
文档摘要

资产管理整改清单和整改落实情况报告

一、资产管理整改清单

问题1:资产底数不清,台账管理不规范

问题描述:截至202X年X月,通过初步自查发现,部分资产未完整纳入台账管理,其中:①办公类资产(如电脑、打印机)因部门间调拔未及时更新台账,导致台账记录与实际使用部门不一致,涉及数量32件;②低值易耗品(如办公家具、工具类物资)因采购频次高、金额小,存在手工登记遗漏问题,未登记数量约15件;③电子台账与纸质台账未同步更新,存在数据差异,涉及资产原值约8.6万元。

责任部门:财务部(台账统筹)、各资产使用部门(实物管理)

整改措施:

1.财务部牵头建立“动态电子台账”,依托企