基本信息
文件名称:家具配件厂财务审计计划管理规章.docx
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总页数:6 页
更新时间:2026-01-02
总字数:约2.02千字
文档摘要

家具配件厂财务审计计划管理规章

第一章总则

第一条为规范家具配件厂财务审计计划管理,强化内部控制体系,提升财务管理水平,保障公司资产安全,促进企业健康发展,依据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及公司相关管理制度,特制定本规章。

第二条本规章适用于家具配件厂全体员工及涉及财务审计计划编制、执行、监督的相关部门与人员,包括但不限于财务部、审计部、生产部、采购部、销售部及各子公司。

第三条财务审计计划管理应遵循以下原则:

(一)全面性原则:覆盖全厂财务活动及经营风险,确保审计范围无遗漏;

(二)合规性原则:严格遵守国家法律法规及行业标准,符合财务会计制度要求;

(三)系统性原则:结合