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文件名称:2025年内审科年底工作总结及2026年工作计划.docx
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总页数:9 页
更新时间:2026-01-02
总字数:约4.13千字
文档摘要
2025年内审科年底工作总结及2026年工作计划
2025年,在内审科全体成员的共同努力下,我们紧密围绕单位年度中心工作,以“监督、服务、增值”为核心目标,坚持问题导向与风险导向并重,持续深化审计监督职能,积极推动内部管理优化。全年累计完成各类审计项目39项(含常规审计28项、专项审计11项),涉及资金总额18.7亿元,发现并反馈问题173个,推动整改完成159个(整改完成率91.9%),督促修订或完善内部管理制度22项,提出管理建议68条,其中23条被管理层采纳并转化为具体工作措施。现将本年度主要工作情况总结如下,并结合当前存在的不足,提出2026年工作计划。
一、2025年主要工作成效