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文件名称:2025年内审科工作总结暨工作计划.docx
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总页数:8 页
更新时间:2026-01-02
总字数:约3.77千字
文档摘要

2025年内审科工作总结暨工作计划

2025年,在内审科全体成员的共同努力下,在单位党委的正确领导及各部门的协同配合下,科室紧扣“监督、服务、增值”核心职能,以风险防控为导向,以规范管理为目标,以提升效能为重点,全年累计完成各类审计项目42项(含交叉审计2项),提出审计建议117条,推动修订制度12项,督促整改问题89个,整改完成率93.6%,有效发挥了内部审计“经济体检”和“参谋助手”作用。现将全年工作情况总结如下,并对2026年重点任务作出部署。

一、2025年主要工作成效

(一)聚焦制度建设,夯实审计根基

本年度以“制度优化年”为契机,结合《内部审计准则(2024年修订版