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文件名称:2025年会计的不兼容岗自查报告.docx
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总页数:8 页
更新时间:2026-01-05
总字数:约3.41千字
文档摘要

2025年会计的不兼容岗自查报告

为强化企业内部控制,防范财务风险,根据《企业内部控制基本规范》《会计基础工作规范》及国家统一会计制度要求,我单位于2025年3月至5月组织财务、审计、人力资源等部门组成专项工作组,针对会计不相容岗位设置情况开展全面自查。本次自查以“风险导向、全面覆盖、重点突破”为原则,通过岗位职责梳理、业务流程穿行测试、关键凭证抽查、人员访谈等方式,对财务部门12个岗位、38项具体业务环节进行逐项核查,现将自查情况报告如下:

一、自查工作组织与实施

(一)组织架构。成立由总会计师任组长,财务部负责人、审计部负责人为副组长,财务各模块主管、审计专员、人力资源岗人员为成员的专项