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文件名称:【自查报告】自查报告及整改计划.docx
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更新时间:2026-01-05
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文档摘要

【自查报告】自查报告及整改计划

为全面贯彻落实上级单位关于加强内部管理的工作要求,近期组织开展了覆盖全业务领域的自查工作,通过查阅资料、现场检查、人员访谈、数据分析等方式,重点围绕制度建设、流程执行、风险防控、资源配置等方面进行系统性排查,现将自查发现的问题及整改计划报告如下:

在制度建设与执行方面,通过对现行管理制度体系的全面梳理,发现存在三方面突出问题:一是部分制度更新滞后,其中《采购管理办法》仍沿用2018年版本,未及时纳入新颁布的行业监管要求,导致采购流程中供应商资质审核标准与现行法规存在偏差,2023年第三季度曾出现3起供应商因资质过期被监管部门通报的情况;二是制度衔接存在断层,财务