基本信息
文件名称:预算执行情况审计整改报告.docx
文件大小:26.22 KB
总页数:8 页
更新时间:2026-01-08
总字数:约4.08千字
文档摘要
预算执行情况审计整改报告
为全面落实审计监督要求,切实提升预算管理水平和资金使用效益,我单位高度重视2023年度预算执行情况审计反馈问题整改工作,严格对照审计报告指出的5大类12项具体问题,成立专项整改领导小组,制定整改方案,明确责任分工和时间节点,逐项推进整改落实。截至2023年10月31日,12项问题中10项已完成整改,2项长期整改任务已建立长效机制并持续推进。现将整改情况报告如下:
一、整改工作组织推进情况
自2023年5月收到审计报告后,单位主要负责人第一时间主持召开整改专题会议,传达审计反馈意见,部署整改工作。成立由主要领导任组长、分管财务和业务的副职领导任副组长、各部门负责人