基本信息
文件名称:财务自查自纠报告范文【精选】.docx
文件大小:27.43 KB
总页数:10 页
更新时间:2026-01-09
总字数:约4.5千字
文档摘要
财务自查自纠报告范文【精选】
第一章组织背景与自查动因
1.1治理结构
公司由董事会、监事会、经营层三级治理架构组成,下设财务中心、资金中心、税务中心、共享服务中心四大财务职能板块,统一对集团及二十三家子公司进行垂直管理。2023年末合并资产总额87.6亿元,营业收入62.4亿元,净利润5.1亿元,职工4180人。
1.2触发事件
2024年2月,外部审计机构在预审阶段提示“其他应收款—个人借款”科目余额异常增长38%,同时地方金融监管局对集团财务公司开展现场检查,发现同业拆借台账与央行征信系统数据存在1.7亿元差异。董事会审计委员会据此