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文件名称:2025年公司内部农险费用自查报告.docx
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总页数:9 页
更新时间:2026-01-10
总字数:约4.08千字
文档摘要

2025年公司内部农险费用自查报告

为全面落实监管要求,强化农险费用合规管理,切实防范经营风险,我司于2025年3月至6月组织开展了农险费用专项自查工作。本次自查以“全流程覆盖、全环节穿透、全数据比对”为原则,重点围绕费用预算执行、列支合规性、数据匹配性及内控制度有效性等核心环节展开,现将自查情况报告如下:

一、自查工作开展情况

(一)组织保障与统筹部署。公司成立由财务总监任组长,农险事业部、合规管理部、财务管理部、审计部主要负责人为成员的专项自查领导小组,统筹制定《2025年农险费用专项自查工作方案》,明确“问题导向、边查边改、长效治理”工作目标。各省级分公司同步成立自查工作组,由分管农险