基本信息
文件名称:【自查报告】2025年审计自查整改报告.docx
文件大小:42 KB
总页数:14 页
更新时间:2026-01-11
总字数:约9千字
文档摘要
【自查报告】2025年审计自查整改报告
为全面贯彻落实审计工作要求,切实提升财务管理规范化水平,根据上级单位《关于开展2025年度审计自查整改工作的通知》精神,我单位高度重视,迅速组织开展了全领域、多层次的自查整改工作。现将自查整改情况报告如下:
一、自查工作组织实施情况
(一)强化组织领导。成立由单位主要负责人任组长,分管财务工作领导任副组长,财务、审计、业务部门负责人为成员的自查整改工作领导小组,下设办公室在财务部,负责统筹推进自查整改具体工作。先后召开3次专题会议,传达学习上级文件精神,研究制定《2025年度审计自查整改工作实施方案》,明确自查范围、内容、方法和责任分工,确保工作有序推进