基本信息
文件名称:公司货币资金管理内部控制制度.docx
文件大小:24.84 KB
总页数:9 页
更新时间:2026-01-12
总字数:约3.69千字
文档摘要
公司货币资金管理内部控制制度
为规范公司货币资金管理,防范资金运营风险,保障资金安全完整,提高资金使用效率,结合国家相关法律法规及公司实际经营需求,制定本制度。本制度所指货币资金包括库存现金、银行存款及其他货币资金(含支付宝、微信等第三方支付账户资金)。
一、岗位分工与职责分离
公司建立货币资金业务岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保不相容岗位相互分离、制约和监督。
(一)出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作,不得负责银行存款余额调节表的编制。出纳岗位与资金预算编制岗位分离,与资金审批岗位分离。
(二)货币资金业务设置以下关键岗位