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文件名称:固定资产自查自纠报告及整改措施.docx
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总页数:10 页
更新时间:2026-01-12
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文档摘要

固定资产自查自纠报告及整改措施

为全面加强固定资产管理,提升资产使用效益,堵塞管理漏洞,我单位于2023年6月1日至7月15日开展了固定资产专项自查自纠工作。本次自查以《行政事业单位国有资产管理办法》《企业固定资产管理规范》为依据,采取“财务账-资产台账-实物”三方核对、现场盘点、部门交叉核查相结合的方式,覆盖全单位12个内设部门、3个下属分支机构,涉及房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、家具用具等5大类资产,累计核查固定资产卡片2356张,账面原值1.28亿元,实地盘点实物2178项,形成盘点记录48份,访谈资产管理员15人次,调阅近3年资产购置、处置、维修档案127份。现将自查发现问