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文件名称:现金清分员工培训.pptx
文件大小:3.58 MB
总页数:27 页
更新时间:2026-01-12
总字数:约3.78千字
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现金清分员工培训

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目录

01

现金清分基础认知

02

清分操作流程

03

辨识与管理技能

04

质量控制机制

05

安全合规要求

06

培训评估与发展

01

现金清分基础认知

现金清分概念解析

定义与范畴

现金清分是指通过人工或自动化设备对流通中的纸币进行真伪鉴别、新旧分类、面额清点及残损币剔除的系统化处理过程,涵盖商业银行、央行及第三方清分机构的全链条业务。

03

02

01

技术实现路径

现代清分技术融合光学识别(OCR)、磁性检测(MAG)、红外光谱(IR)等多模态传感器,实现冠字号码追踪、防伪特征验证及机械磨损度评估的智能化判定。

国际标准对照

遵循《中国人民银行货币鉴别及假币收缴鉴定管理办法》及ISO4217货币代码体系,确保跨境业务中美元、欧元等外币清分的合规性与互操作性。

清分操作重要性

金融风险防控

精准清分可拦截高达99.7%的变造币、拼接币等高风险假币,直接降低金融机构的运营风险损失,年均可减少千万元级假币流通损失。

现金流通效率

标准化清分使残损币回收率提升40%,缩短ATM加钞周期30%,通过冠字号码溯源系统实现涉诈资金2小时内快速锁定。

货币政策执行

为央行货币发行提供精准的回笼数据支撑,辅助M0/M1统计误差控制在±0.3%以内,是货币供应量调控的关键数据来源。

双人操作原则

要求真伪鉴别时至少经过两台不同原理的鉴伪设备检测,人工复核需采用透光观察、触摸凹印等至少四种鉴别手段复合验证。

四眼原则

动态阈值管理

根据新版人民币发行及假币特征演变,每季度更新清分设备的磁性阈值、光谱匹配度等28项核心参数,保持防伪识别准确率≥99.5%。

所有清分环节必须由两名持证人员同步完成,实现鉴伪、清点、捆扎的交叉验证,确保每批次现金处理可追溯至具体操作员。

核心原则概述

02

清分操作流程

环境检查与设备调试

确保清分区域整洁无杂物,检查清分机、点钞机等设备运行状态,校准传感器灵敏度,测试设备计数准确性,排除卡钞或误识别风险。

现金交接与台账核对

安全防护措施

准备工作要点

与交接人员逐捆核对现金数量、面额及封签完整性,登记台账信息,确保账实相符,发现异常立即上报并暂停操作。

佩戴防尘口罩和手套,开启监控设备,检查消防设施,禁止携带手机或易燃物品进入清分区,严格执行双人操作制度。

人工剔除破损、污渍严重的纸币,按面额和版别分类堆放,对可疑币(如假币、拼贴币)单独标记并移交复核岗,避免混入清分流程。

分步清分步骤

初筛与分类

将分类后的现金分批放入清分机,设置面额、新旧版识别参数,记录机读数据;对清分后的现金进行二次人工抽检,误差率需低于0.01%。

机具清分与复点

使用专用捆钞带按标准张数捆扎,粘贴标签注明面额、清分日期(示例替换为“批次编号”)及操作员代码,确保捆扎紧实无松散。

捆扎与贴标

设备使用规范

日常维护流程

每日清分结束后,用专用清洁刷清理设备进钞口和出钞通道,定期润滑机械部件,更换磨损的搓钞轮,备份清分数据并上传至管理系统。

故障应急处理

遇卡钞时立即断电,按规程取出残钞并记录编号;设备报错需参照代码手册排查,禁止私自拆卸,复杂故障需联系技术支援并填写报修单。

参数校准标准

每周使用标准测试券校准磁头、图像传感器和厚度检测模块,调整拒钞阈值至行业规范范围,留存校准记录备查。

03

辨识与管理技能

观察水印与安全线

通过透光检查纸币的水印清晰度及安全线的完整度,真币水印层次分明,安全线嵌入牢固且透光可见微缩文字。

触摸凹凸感

真币采用凹版印刷技术,主图案、行名、面额数字等部位有明显凹凸触感,假币通常平滑或压纹粗糙。

检测荧光反应

使用紫外灯照射,真币特定区域(如冠字号码)会呈现特定颜色的荧光,假币可能无反应或荧光分布异常。

核对光变油墨

倾斜观察纸币面额数字,真币光变油墨会呈现颜色渐变效果(如绿变蓝),假币颜色变化生硬或缺失。

真假货币鉴别方法

瑕疵货币处理技巧

分类标准判定

根据缺损面积、污渍程度等将瑕疵币分为全额兑换、半额兑换和不可兑换三类,严格遵循《不宜流通人民币挑剔标准》。

特殊污损处理

对涂鸦、粘连或腐蚀的纸币,需使用专业工具(如镊子、放大镜)分离评估,避免二次损坏,必要时提交上级复核。

残币拼接流程

对撕裂币需按原图案对齐粘贴,确保关键防伪特征(如冠字号、主景图案)完整方可兑换,缺失部分超过规定则降级处理。

每日清分数据需录入系统,包括币种、面额、数量及瑕疵类型,确保与实物交接单一致,支持双向追溯查询。

电子台账规范

对高值或争议瑕疵币进行正反面扫描存档,图像分辨率不低于300dpi,文件名按“冠字号+问题类型”命名便于检索。

影像化存档

每月随机抽检10%归档记录,核对系统数据、纸质凭证与实物的一致性,异常情况需出具书面说明并整改。

定期审计机制