基本信息
文件名称:2025年平安合规自查报告.docx
文件大小:42.54 KB
总页数:8 页
更新时间:2026-01-13
总字数:约4.96千字
文档摘要
2025年平安合规自查报告
2025年,本单位严格遵循国家法律法规及行业监管要求,围绕平安合规管理目标,全面开展自查工作,覆盖组织架构、制度建设、业务运营、风险管理、数据安全、员工行为等关键领域,通过流程梳理、数据核查、现场检查、员工访谈等方式,系统排查合规风险点,落实整改措施,现将自查情况报告如下:
一、合规管理体系建设与运行情况
本单位已建立“董事会—合规管理委员会—合规管理部门—业务部门合规专员”四级管理架构,2025年上半年完成合规管理委员会换届,新增信息技术、数据安全领域委员2名,强化跨部门协同。董事会每季度召开合规专题会议,审议《合规风险评估报告》《重大合规事件处置方案》等文件,全