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文件名称:【自查报告】2025年信用社合规自查报告.docx
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更新时间:2026-01-15
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文档摘要

【自查报告】2025年信用社合规自查报告

为全面贯彻落实银行业监管要求,切实提升合规管理水平,有效防范化解金融风险,本社依据《商业银行合规风险管理指引》《农村信用社合规管理基本制度》及2025年监管部门最新政策要求,于2025年3月至4月组织开展全辖合规自查工作。本次自查覆盖全社12个营业网点、8个业务部门,通过查阅业务档案、系统数据筛查、现场检查、员工访谈等方式,累计抽查信贷业务档案326份、资金交易记录483笔、柜面操作凭证560份,涉及金额合计18.7亿元,现将自查情况报告如下:

一、合规管理体系建设情况

制度体系建设:2024年以来,本社结合《银行业金融机构全面风险管理指引》《商业银行