基本信息
文件名称:某电子设备厂年度财务审计总结.docx
文件大小:15.26 KB
总页数:6 页
更新时间:2026-01-16
总字数:约3.19千字
文档摘要

某电子设备厂年度财务审计总结

第一章年度财务审计工作概况

2023年,某电子设备厂(以下简称“本厂”)以“规范财务运行、防范经营风险、服务战略发展”为目标,严格按照《企业会计准则》《内部审计基本准则》及本厂《财务审计管理办法》要求,由审计部牵头,联合财务部、采购部、生产部、销售部等多部门,对2023年度财务收支、成本核算、资金管理、资产运营及重大项目执行情况开展了全面审计。本次审计覆盖全厂12个二级部门、3个驻外生产基地及2家控股子公司,重点核查了1-12月财务凭证2.3万份、合同台账1500份、银行流水记录4.7万条,运用大数据分析工具对采购价格、存货周转、应收账款等核心指标进行了趋势对比与