基本信息
文件名称:医疗机构内部审计工作总结报告.pptx
文件大小:10.34 MB
总页数:22 页
更新时间:2026-01-17
总字数:约2.46千字
文档摘要
2026/01/11
医疗机构内部审计工作总结报告
汇报人:WPS
CONTENTS
目录
01
审计工作开展情况
02
审计工作成果
03
存在的问题
04
未来工作计划
审计工作开展情况
01
审计项目安排
财务收支审计
全年完成住院部、门诊收费处等6个重点科室审计,发现超标准收费问题32项,涉及金额15.8万元。
药品耗材管理审计
对2023年采购的12类高值耗材开展专项审计,查处违规采购案例2起,挽回损失8.3万元。
基建工程项目审计
针对新门诊大楼建设项目,开展全过程跟踪审计,提出工程变更优化建议17条,节约造价220万元。
审计人员配置
人员编制与专业结