基本信息
文件名称:医疗机构内部审计工作总结报告.pptx
文件大小:10.34 MB
总页数:22 页
更新时间:2026-01-17
总字数:约2.46千字
文档摘要

2026/01/11

医疗机构内部审计工作总结报告

汇报人:WPS

CONTENTS

目录

01

审计工作开展情况

02

审计工作成果

03

存在的问题

04

未来工作计划

审计工作开展情况

01

审计项目安排

财务收支审计

全年完成住院部、门诊收费处等6个重点科室审计,发现超标准收费问题32项,涉及金额15.8万元。

药品耗材管理审计

对2023年采购的12类高值耗材开展专项审计,查处违规采购案例2起,挽回损失8.3万元。

基建工程项目审计

针对新门诊大楼建设项目,开展全过程跟踪审计,提出工程变更优化建议17条,节约造价220万元。

审计人员配置

人员编制与专业结