基本信息
文件名称:2025年企业内部控制审计协议.docx
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总页数:8 页
更新时间:2026-01-19
总字数:约5.5千字
文档摘要

2025年企业内部控制审计协议

鉴于委托方(以下简称“甲方”)为满足[请填写相关法律法规或内部管理要求,例如:《企业内部控制基本规范》及其配套指引、年度审计要求等]的规定,需要对其内部控制(以下简称“内控”)进行审计;

鉴于审计方(以下简称“乙方”)是依据中华人民共和国有关法律、法规成立并有效存续的会计师事务所,具有执行企业内部控制审计业务的资质和能力;

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方开展2025年度内部控制审计事宜,达成协议如下:

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有要求,下列词语具有以下含义:

“内部控制”